Zvláštní daňové režimy (USN, PSN, AUSN, NPD/osoby samostatně výdělečně činné) pro malé podniky a jednotlivé podnikatele - sazba 19 490 rublů. od Specialista, školení, Datum: 25. listopadu 2023.
Různé / / December 03, 2023
„Specialista“ prošel veřejnou akreditací v Unii „Komoře daňových poradců“
Chcete se volně pohybovat v moderním daňovém systému pro malé firmy a fyzické osoby? Snížit daňovou zátěž, vytvořit udržitelné a ziskové podnikání? Znáte zákony a umíte je využít ve svůj prospěch? Projděte si náš kurz – a zjednodušený daňový systém, patentová daň a živnostenská daň už vás nebudou bolet!
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí volně orientovat v systému právních ustanovení, aktuálních norem a pravidel upravujících práva a povinnosti daňových poplatníků – malých podniků, pro ty, kteří dávají přednost stavbě sebevědomě a samostatně vztahy s finančními úřady pro ty, kteří spoléhají na možnosti dané zákonem a budují pro ně efektivní daňovou strategii podnikání.
Po absolvování školení pochopíte systém právních ustanovení, aktuální normy a pravidla upravující práva a povinnosti daňových poplatníků. Hlavním zaměřením předmětu je nastudování a volba optimálního daňového režimu. Získáte celou škálu znalostí a dovedností pro práci v oblasti individuálních podnikatelů a malých podniků.
Kurikulum zohledňuje všechny zásadní změny v této oblasti:
Cílem předmětu je poskytnout studentům celou škálu znalostí a dovedností nezbytných pro práci jednotlivých podnikatelů a organizací, jejichž činnost se týká drobného podnikání.
Specialisté s těmito znalostmi a dovednostmi jsou v současnosti velmi žádaní. Většina našich absolventů kurzů pokračuje v úspěšné kariéře a jsou respektováni zaměstnavateli.
Materiály kurzu vám umožní vytvořit sebevědomou a právně způsobilou pozici ve složitých otázkách vytváření obchodní struktury, organizace obchodních aktivit, zdanění, vztahy s partnery a dodavateli, pomoc s využitím všech právních příležitosti k optimalizaci daňového zatížení a vytvoření udržitelného a ziskového podnikání, zohledňují nejnovější změny legislativa.
Naučíte se:
vytvořit si jistou a právně způsobilou pozici ve složitých daňových otázkách;
orientovat se v systému legislativy, norem a pravidel upravujících práva a povinnosti daňových poplatníků;
vybudovat účinnou daňovou politiku;
předvídat daňové důsledky obchodních transakcí;
vypočítat daňové zatížení a využít všech příležitostí k jeho minimalizaci;
vlastní nástroje daňové optimalizace poskytované zákonem;
snížit daňová rizika;
vybudovat systém finančního podnikání a vytvořit udržitelný model prosperujícího podnikání;
plánovat potřebné výsledky;
používat metody k efektivnímu budování daňové jistoty.
10
kurzyVedoucí učitel teorie a praxe účetnictví, základy účetnictví pro manažery, finanční a ekonomická analýza činnosti podniku, automatizace účetnictví (1C: Účetnictví 8.3) a ostatní.
Držitel prestižního certifikátu „Red Certificate of the Chief Accountant“ a mezinárodních certifikací ACCA DipIFR.
Ve třídách Valeryho Georgieviche jsou studenti ponořeni do fascinující cesty teorií a praxí účetnictví. Učitel se rád podělí o své znalosti a zkušenosti a ze studentů udělá aktivní účastníky vzdělávacího procesu. Po jeho hodinách získáte nejen povolání, ale také najdete své povolání v životě!
Valery Georgievich je všestranným specialistou v oboru ekonomie. Svou kariéru zahájil jako učitel ekonomických oborů (měnové transakce, úvěrové transakce, cenné papíry, oceňování a účetnictví). Účetní a daňový metodik, metodik rozpočtování, finanční expert. Má zkušenosti s implementací softwarových produktů, zkušenosti se sestavováním technických specifikací pro rozpočtování a finanční řízení a také rozsáhlé zkušenosti se školením zákazníků v oblasti softwarových produktů na platformě 1C: Enterprise 8,3".
Mezi profesionální úspěchy Valeryho Georgieviche patří vývoj technických specifikací pro automatizaci účetní, daňové, manažerské a finanční účetnictví a rozpočtování pro podniky stavební komplex. Autor a spoluvývojář softwarových produktů založených na 1C: Enterprise 8.2: „Construction Contractor 4.0. Finanční řízení (vyd. 3.0 - řízené formuláře)", "Účtování stavební organizace (řízené formuláře)" a "Řízení stavební výroby" ("Zhotovitel stavby 3.0").
Expert na finanční řízení a rozpočtování ve stavebních organizacích. Valery Georgievich jako účetní metodik a finanční expert úspěšně řídil zavedení a automatizaci všech typů účetnictví ve velkých stavebních organizacích. Podílel se na školení finančních ředitelů a zaměstnanců finančních služeb o rozpočtování ve výstavbě, počínaje plánem práce (dekompozice odhadů) a končí plánově-skutečnou analýzou stavebních projektů a finanční a ekonomickou analýzou všech stavebních činností organizací.
Jako postgraduální student na katedře bankovnictví se Valery Georgievich aktivně účastní mezinárodních vědeckých a praktických konferencí a seminářů. Úspěšně ukončeno roční školení pro učitele „Moderní vzdělávací technologie“. Neustále zvyšuje svou kvalifikaci ve své specializaci. A nedávno jsem získal diplom odborného školení v rámci programu „Professional 1C Developer“.
Modul 1. Základní principy daňového systému Ruské federace. Druhy, charakteristika, znaky zvláštních daňových režimů a jejich aplikace v letech 2022-2023. (1 ak. h.)
Základy zdanění, pojmy a definice
Typy daňových režimů
Povinné pojistné, změny ve výpočtech v letech 2022-2023.
Vlastnosti daňových povinností fyzických osob podnikatelů a právnických osob
Pojem dobré víry daňových poplatníků, příklady ze soudní praxe
Legislativní požadavky na léta 2022-2023 vymezující aplikaci zvláštních daňových režimů
Modul 2 Zjednodušený daňový systém v letech 2022-2023. Výběr předmětu zdanění ve zjednodušeném daňovém systému. Zásadní rozdíly a příležitosti (4 ak. h.)
Jednotná zjednodušená daň jako náhrada základních daní
Kritéria pro uplatnění zjednodušeného daňového systému, omezení hotovostního obratu, počet zaměstnanců, hodnota majetku, struktura základního kapitálu, druhy činností v letech 2022-2023.
Požadavky na přechod na zjednodušený daňový systém, ztráta nároku na zjednodušený daňový systém, změna předmětu zdanění, dobrovolné vzdání se zjednodušeného daňového systému
Postup při stanovení příjmu
Postup pro stanovení výdajů povolený při použití zjednodušeného daňového systému. Požadavky na výdaje, povinné pojistné a snížení nákladů. Rizika daňových poplatníků a případové studie
Postup účtování o příjmech a výdajích, rysy uznávání určitých typů nákladů, s přihlédnutím ke změnám v letech 2022-2023.
Dva typy objektů zdanění na zjednodušeném daňovém systému, jejich zásadní rozdíly
Výběr předmětu zdanění - proveditelnost a ekonomické zdůvodnění
Praktická lekce: výpočet pro výběr zdanitelného předmětu a optimální daňové sazby pro vaše podnikání v letech 2022-2023.
Minimální daň, platební podmínky
Modul 3. Postup pro výpočet a placení daní a záloh na zjednodušený daňový systém v letech 2022-2023. (2 ak. h.)
Postup výpočtu záloh a daně u objektu „příjmy“
Postup výpočtu záloh a daně pro objekt „příjmy minus náklady“
Využití práva na odpočet zaplaceného pojistného
Praktická lekce: výpočet pojistného a zaúčtování jeho výše pro snížení daní v letech 2022-2023.
Odpovědnost za porušení zálohových plateb
Modul 4. Postup pro vedení záznamů ve zjednodušeném daňovém systému (4 ac. h.)
Kniha účtování příjmů a výdajů, postup údržby, vyplňování oddílů, tvorba a promítání výsledků plnění, nový formulář pro roky 2022-2023.
Vlastnosti účtování a promítání nákladů na dlouhodobý a nehmotný majetek
Vlastnosti účtování a zohlednění ztrát minulých období a běžného zdaňovacího období, převod ztrát
Vlastnosti účetnictví a reflexe zaplaceného pojistného
Praktická práce: vyplnění Knihy o příjmech a výdajích za roky 2022-2023.
Modul 5. Postup a požadavky na vyplnění daňových přiznání ke zjednodušenému daňovému systému v letech 2022-2023. (4 ac. h.)
Daňové přiznání, náležitosti podání
Postup plnění
Praktická práce: vyplnění daňového přiznání v letech 2022-2023.
Výpočet ukazatelů a vyplnění daňového přiznání s předmětem zdanění „příjmy“
Výpočet ukazatelů a vyplnění daňového přiznání s předmětem zdanění „příjmy minus náklady“
Modul 6. Automatizovaný zjednodušený daňový systém v letech 2022-2023 (3 ac. h.)
Vlastnosti daňového režimu: organizace účetnictví a výkaznictví
Modul 7. Patentový daňový systém v letech 2022-2023. (2 ak. h.)
Charakteristika systému patentové daně v letech 2022-2023, podmínky aplikace, patentová daň jako náhrada základních daní, omezení
Poplatníci, druhy činností, potenciální roční příjmy
Postup pro výpočet a placení plateb patentové daně
Praktická lekce: výpočet platby patentové daně pro určité druhy činností
Vedení evidence, placení daní a pojistného v letech 2022-2023.
Modul 8. Daň z příjmů z povolání (OSVČ) (2 zák. h.)
Modul 9. Daňová zákonná ustanovení 2022-2023 (2 ak. h.)
Daňové prázdniny, podmínky uplatnění v letech 2022-2023.
Snížené daňové sazby pro zjednodušený daňový systém v letech 2022–2023.
Živnostenský poplatek – plátci, odpovědnosti, hlášení
Přehled změn v daňové legislativě, nové formy dokladů a výkaznictví, které vstoupily v platnost v letech 2022-2023.
Pojem dobré víry a náležité péče daňového poplatníka. Aktuální příklady ze soudní praxe, praktická doporučení